Bod č. 5
Rozpočet Zlínského kraje na rok 2025

Typ materiálu ZZK: PoZZK - schválené

Název schůze: 2. ZZK dne 2.12.2024

Číslo tisku: 1182-24Z

Číslo usnesení: 0017/Z02/24

Seznam předkladatelů: Vychytil David, náměstek hejtmana

Seznam zpracovatelů: Odbor ekonomický

Schválené usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje
schvaluje

v souladu s ust. § 35 odst. 2 písm. h) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, Rozpočet Zlínského kraje na rok 2025, dle přílohy č. 1182-24Z-P01;


svěřuje

Radě Zlínského kraje pro rok 2025, v souladu s ust. § 59 odst. 1 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, provádění rozpočtových opatření v následujícím rozsahu:

 

1) změny rozpočtu (závazných ukazatelů) v objemu do 10 milionů Kč, včetně;

 

2) změny rozpočtu (závazných ukazatelů) v objemu nad 10 milionů Kč, a to v těchto případech:

 

a) zapojení účelově přijatých příspěvků, dotací a návratných finančních výpomocí, zapojení vratek nevyčerpaných transferů v rámci finančního vypořádání se státním rozpočtem a zapojení, snížení či zrušení odvodů organizacím s přímým vztahem,

b) zapojení přebytku hospodaření za uplynulý rok - zůstatků peněžních fondů v souladu se statuty fondů,

c) zapojení přebytku hospodaření za uplynulý rok - neproplacených závazků Zlínského kraje vzniklých v uplynulém roce,

d) zapojení přebytku hospodaření za uplynulý rok - nedočerpané výdaje schválených investičních záměrů,

e) zapojení přebytku hospodaření za uplynulý rok - zůstatku havarijního účtu pro ochranu jakosti vod,

f) vázání rozpočtových výdajů, jestliže je jejich krytí ohroženo neplněním rozpočtových příjmů,

g) zapojení příjmu a výdaje týkající se daně z příjmů právnických osob v případě, kde poplatníkem je Zlínský kraj,

h) realizace investičních akcí,

ch) realizace projektů spolufinancovaných z prostředků EU, SR a Finančních mechanismů EHP;

3) Provádění změn závazných ukazatelů jednotlivých zřizovaných příspěvkových organizací se závazným finančním vztahem k rozpočtu Zlínského kraje.


Důvodová zpráva

Pro rok 2025 Zlínský kraj sestavil rozpočet s celkovými příjmy ve výši 21.634.485 tis. Kč, celkovými výdaji ve výši 23.545.280 tis. Kč, splátkami půjčených prostředků ve výši 187.000 tis. Kč a použitím finančních prostředků z minulých let ve výši 2.097.795 tis. Kč.

 

Rozdíl mezi plánovanými běžnými příjmy a běžnými výdaji je přebytek ve výši 1.647.544 tis. Kč.

 

Jedná se o provozní přebytek, který bude použit na financování splátek úvěrů (187.000 tis. Kč) a zajištění části kapitálových výdajů, tedy výdajů určených pro realizaci investičních akcí (1.460.544 tis. Kč). Další část kapitálových výdajů bude zajištěna finančními prostředky uspořenými v minulých rozpočtových letech (2.097.795 tis. Kč) a kapitálovými příjmy (375.143 tis. Kč).

 

Celkové plánované výdaje jsou proti plánovaným příjmům vyšší, rozdíl činí – 1.910.795 tis. Kč.

 

Přijetí nového úvěru v návrhu rozpočtu není plánováno a zadluženost Zlínského kraje klesá.

 

Dále je Radě Zlínského kraje navrženo svěřit kompetence k provádění rozpočtových opatření, kterými by byly realizovány v roce 2025 změny schváleného rozpočtu.

 

Věcné vymezení rozsahu je stejné jako v minulém rozpočtovém roce.

 

Veškerá rozpočtová opatření, tedy schvalovaná ZZK i RZK, Zlínský kraj zveřejňuje na svých internetových stránkách.